|
Zmluva |
55/2022
|
prenajom telocvične
|
|
s DPH |
|
25.02.2022 |
|
Sirotňák |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
24.02.2022 |
|
Zmluva |
2015/105005
|
ramcova zmluva dodatok
|
|
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Mira Office s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
07.02.2022 |
|
Zmluva |
56/2022
|
prenajom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.02.2022 |
|
Gama Group s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
01.02.2022 |
|
Zmluva |
2021
|
prenajom telocvične
|
|
s DPH |
|
18.10.2021 |
|
Zatopek |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
18.10.2021 |
|
Zmluva |
2021
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
Mateffy |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
Gama Group s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
Zmluva |
2021
|
prenajom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
Henrik Sirotňak |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
Zmluva |
2021
|
prenajom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
Ján Fraňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
Zmluva |
2021
|
telocvičňa
|
|
s DPH |
|
15.09.2021 |
|
Šaling |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
15.09.2021 |
|
Zmluva |
2021
|
prenajom telocvične
|
|
s DPH |
|
15.09.2021 |
|
Fifty Five |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
15.09.2021 |
|
Zmluva |
2021
|
mobil
|
|
s DPH |
|
13.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
|
Zmluva |
2021
|
prenajom telocvicne
|
|
s DPH |
|
13.09.2021 |
|
Bathová |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
|
Zmluva |
|
dar
|
|
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
Foto MAX |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
Zmluva |
2021
|
ramcova zmluva
|
|
s DPH |
|
29.01.2021 |
|
MIP s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
|
Zmluva |
2020
|
ramcova zmluva dodatok
|
|
s DPH |
|
17.12.2020 |
|
Mira Office s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška, PhD |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
|
Zmluva |
44/2020/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
Ján Fraňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
Zmluva |
432/2020NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
17.09.2020 |
|
Tomáš Gaži |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
17.09.2020 |
|
Zmluva |
41/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
Bronislava Bathová |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
|
Zmluva |
42/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
FIFTY FIVE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
|
Zmluva |
42/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
Šaling |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2020 |
|
Zmluva |
40/2020/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
08.07.2020 |
|
Aleš Novotný |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
08.07.2020 |
|
Zmluva |
841
|
internet
|
|
s DPH |
|
08.06.2020 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
08.06.2020 |
|
Zmluva |
dodatok 28/2019
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
Šaling |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
|
Zmluva |
36/2020 NZ/OSEM dodatok
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
Gama Group s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
|
Zmluva |
dodatok 1 k 29/2019
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
Bathová |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
|
Zmluva |
37/2020NZ/OSEM dodatok
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
Novotný Aleš |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
|
Zmluva |
38/2020/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
Renáta Kubovičová |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
|
Zmluva |
2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
Gaži |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
|
Zmluva |
33/2019 dodatok
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
Ján Fraňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
01.06.2020 |
|
Zmluva |
30/2019NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
FIFTY FIVE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
01.06.2020 |
|
Zmluva |
39/2020NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
Mikulec Slavomír |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
01.06.2020 |
|
Zmluva |
36/2020 NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.02.2020 |
|
Gama Group s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
01.02.2020 |
|
Zmluva |
2019
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
FOTO MAX |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
|
Zmluva |
1/2019
|
plán CO aktualizácia
|
|
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
Kvetan Ing. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
|
Zmluva |
2019
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
22.11.2019 |
|
Rodičovské združenie |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
22.11.2019 |
|
Zmluva |
2019
|
o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
11.11.2019 |
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
11.11.2019 |
|
Zmluva |
35/2019/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.11.2019 |
|
ŠBK Junior |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2019 |
|
Zmluva |
5190036686
|
poistenie
|
|
s DPH |
|
31.10.2019 |
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
|
Zmluva |
34/2019
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
24.10.2019 |
|
Benešová |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
24.10.2019 |
|
Zmluva |
19/15/010/6
|
dohoda o HN
|
|
s DPH |
|
15.10.2019 |
|
UPSVaR |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
Zmluva |
2019
|
zmluva so sprost. spracúvania osob. údajov
|
|
s DPH |
|
11.10.2019 |
|
CK Slniečko |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
11.10.2019 |
|
Zmluva |
2019A22819-1
|
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp. osoby
|
|
s DPH |
|
07.10.2019 |
|
osobnýudaj |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
|
Zmluva |
2019
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
27.09.2019 |
|
Topmarket TM s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2019 |
|
Zmluva |
33/2019
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
13.09.2019 |
|
Ján Fraňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
Zmluva |
|
poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
11.09.2019 |
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
Zmluva |
30
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
18.07.2019 |
|
FIFTY FIVE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
18.07.2019 |
|
Zmluva |
29/2019
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
18.07.2019 |
|
Bathová |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
18.07.2019 |
|
Zmluva |
31
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
15.07.2019 |
|
BOX CLUB |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
18.07.2019 |
|
Zmluva |
32/2019
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
15.07.2019 |
|
Ján Fraňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
Zmluva |
28
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
15.07.2019 |
|
Šaling |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
18.07.2019 |
|
Zmluva |
2019
|
telefon
|
|
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
08.07.2019 |
|
Zmluva |
PZS/19/07/0476
|
služba
|
|
s DPH |
|
04.07.2019 |
|
Periskop s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
|
Zmluva |
27/2019
|
prenájom bufetu
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
Topmarket TM s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
|
Zmluva |
26/2019NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
Ing. Róbert Matéffy |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
|
Zmluva |
073/2019
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
|
OVD |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.04.2019 |
|
Zmluva |
1022712903
|
telefon
|
|
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
|
Zmluva |
2019
|
telefon
|
|
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
|
Zmluva |
2019/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.02.2019 |
|
Gama Group s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.02.2019 |
|
Zmluva |
2019
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
30.01.2019 |
|
MIP |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
30.01.2019 |
|
Zmluva |
24/2019/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
Ján Fraňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
|
Zmluva |
2019/NZúOSEM
|
prenájom miestnosti
|
|
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
Holická |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
07.01.2019 |
|
Zmluva |
2019
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
|
Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK TRADE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.01.2019 |
|
Zmluva |
dodatok č. 2/2018
|
odpad
|
|
s DPH |
|
17.12.2018 |
|
SEWA a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k zmluve č. 2015/105005
|
kancelárske a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
10.12.2018 |
|
Mira Office s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
06.12.2018 |
|
|
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
|
Zmluva |
1/2018
|
CO plán
|
|
s DPH |
|
12.11.2018 |
|
Ing. Kvetan |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
12.11.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
sprostredkovateľska zmluva
|
|
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
CK Slniečko |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
06.11.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
25.10.2018 |
|
Benešová |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
|
Zmluva |
18/15/010/83
|
pomoc v HN
|
|
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
UPSVaR |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
|
Zmluva |
5190036550
|
poistenie
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
24.09.2018 |
|
Rasanwelding s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
|
Zmluva |
21/2018/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
16.09.2018 |
|
Ján Fraňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
16.09.2018 |
|
Zmluva |
19/2018/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
10.09.2018 |
|
Bathová |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
10.09.2018 |
|
Zmluva |
20/2018/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
05.09.2018 |
|
Šaling |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
|
Zmluva |
4801901593
|
poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
31.08.2018 |
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
Zmluva |
18/2018/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
12.07.2018 |
|
FIFTY FIVE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
|
Zmluva |
0112018
|
zmluva o kontrolnej činnosti- has. pristroje
|
|
s DPH |
|
02.07.2018 |
|
GB Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
02.07.2018 |
|
GB Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
dodatok k zmluve slovak telecom
|
|
s DPH |
|
29.06.2018 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
Zmluva |
18/06/1633
|
o pyskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
Komenský |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
|
21.06.2018 |
|
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
21.06.2018 |
|
Zmluva |
2018/SZ3066
|
vývoz odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.06.2018 |
|
ESPIK |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
19.06.2018 |
|
Saped |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
|
Zmluva |
229/2018
|
grant
|
|
s DPH |
|
16.06.2018 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
16.06.2018 |
|
Zmluva |
4/2018
|
grant kvalita života v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
Nitrianska komunitná nadácia |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
|
Zmluva |
2018/1556
|
výchovný koncert
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
LETart produktion |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
ROEZ |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
29.05.2018 |
|
Pilinsky |
|
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
29.05.2018 |
|
Zmluva |
dohoda
|
prenájom spol. sály
|
|
s DPH |
|
29.05.2018 |
|
MsKS Levice |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
29.05.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
sprostredkovateľska zmluva
|
|
s DPH |
|
25.05.2018 |
|
Komenský |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
25.05.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
sprostredkovateľska zmluva
|
|
s DPH |
|
25.05.2018 |
|
Mesto Levice |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
25.05.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
24.05.2018 |
|
Ing. Kvetan |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
24.05.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
sprostredkovateľska zmluva
|
|
s DPH |
|
24.05.2018 |
|
AsCagenda |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
24.05.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
22.05.2018 |
|
Vargova |
|
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
sprostredkovateľska zmluva
|
|
s DPH |
|
16.05.2018 |
|
Bc. Zomborský |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
16.05.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
07.05.2018 |
|
Cloetta Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
07.05.2018 |
|
Zmluva |
1022712900
|
telefon
|
|
s DPH |
|
14.03.2018 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
14.03.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
08.03.2018 |
|
Detská jazyková škola Prima |
|
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
|
Zmluva |
dodatok
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
Slovenské elektrárne |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
|
Zmluva |
1022712900
|
telefon
|
|
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.03.2018 |
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
01.03.2018 |
|
Daniš |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.03.2018 |
|
Zmluva |
16/2018NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.03.2018 |
|
Mateffy |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.03.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
15.02.2018 |
|
Števko |
|
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
14.02.2018 |
|
Greguš |
|
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
|
Zmluva |
5100038322
|
elek. energia
|
|
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
ZSE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Scarlet Bieliková |
zástupkyňa riaditeľa školy(štatutárny zástupca) |
05.02.2018 |
|
Zmluva |
14/2018/NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
22.01.2018 |
|
Fraňa |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.01.2018 |
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
17.01.2018 |
|
STOLAR COOP |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
|
Zmluva |
13/2018/NZ/OSEM
|
prenájom miestnosti vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
Holická |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
|
Zmluva |
17/2018NZ/OSEM
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.01.2018 |
|
Gama Group s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.01.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2015
|
mlieko
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
31.12.2015 |
|
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
|
|
28.12.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2015
|
zelenina, zemiaky
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
31.12.2015 |
|
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
|
|
28.12.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2015
|
sirupy a čaje
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
31.12.2015 |
|
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
|
|
28.12.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2015
|
mrazené ryby
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
31.12.2015 |
|
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
|
|
28.12.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2015
|
mäso
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
31.12.2015 |
|
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
|
|
28.12.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2015
|
hydina
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
31.12.2015 |
|
Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice |
|
|
28.12.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
chlieb
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
31.12.2015 |
|
Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice |
|
|
28.12.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Cestoviny, ryža , strukoviny, konzervovaná zelenina a konzervované ovocie
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
31.12.2015 |
|
Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice |
|
|
28.12.2015 |
|
Objednávka |
201500180
|
reklamne predmety
|
1 509.66 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
|
ARDOX SK |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500179
|
material SKD
|
2 310.00 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
|
eVector s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500178
|
material PC
|
599,00 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
|
LK.Trade |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500176
|
toner
|
28,86 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500177
|
toner
|
27,58 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500175
|
UP
|
1 090.00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
|
Vrábel Milan ASTRA |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500173
|
čistiace prostriedky
|
229,50 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
TUJVEL, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500174
|
čistiace prostriedky
|
89,54 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
See Trade, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500172
|
kanc. potreby
|
21,40 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500171
|
stol ŠKD 7 ks
|
882,00 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
eVector s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500170
|
šeky ŠJ
|
51,44 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
Tlaciaren CICERO, v.o.s |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500169
|
čistiace prostriedky
|
112,80 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
HygoLand s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500125
|
čistiace prostriedky
|
234,00 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
|
Hygoland s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
27.10.2015 |
|
Objednávka |
201500124
|
program ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
Soft -GL |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.10.2015 |
|
Objednávka |
201500181
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
362,68 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
|
Hagleitner Hygiene Sllovensko |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.10.2015 |
|
Objednávka |
201500123
|
HN
|
166,00 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
|
Office Discont MIRA OFFICE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
14.10.2015 |
|
Objednávka |
201500122
|
HN
|
265,60 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
|
Sečkarova Jaroslava LEVITA |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
12.10.2015 |
|
Objednávka |
201500121
|
UP PC material
|
375,80 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
LK Trade |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.10.2015 |
|
Objednávka |
201500119
|
oprava elek. kotla
|
75,00 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
|
AGG Zolt |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
08.10.2015 |
|
Objednávka |
201500117
|
čistiace prostriedky
|
133,96 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
|
SVATS |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
08.10.2015 |
|
Objednávka |
201500120
|
čistiace prostriedky
|
38,88 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
|
SEE Trade s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
08.10.2015 |
|
Objednávka |
201500116
|
UP soc. znev. prost.
|
121,10 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
Office Discont MIRA OFFICE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
07.10.2015 |
|
Objednávka |
201500115
|
kan. potreby
|
153,88 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
Office Discont MIRA OFFICE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
07.10.2015 |
|
Objednávka |
201500114
|
tabuľa
|
74,00 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
Stolárstvo Kovač |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
06.10.2015 |
|
Objednávka |
201500113
|
stropna konzola
|
24,90 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
Tamas Lovasz |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
06.10.2015 |
|
Objednávka |
201500112
|
žaluzie
|
31,80 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
HUNEX s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Objednávka |
201500118
|
UP športove potreby
|
67,70 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
SPORT4YOU |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.10.2015 |
|
Objednávka |
201500110
|
UP chémia
|
195,42 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
FISHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Objednávka |
201500108
|
toner
|
134,23 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Objednávka |
201500109
|
toner
|
51,65 |
s DPH |
|
25.09.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Objednávka |
201500111
|
športové potreby
|
481,40 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
|
SPORT 4YOU |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Objednávka |
201500106
|
čistiace prostriedky
|
43,22 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
TUJVEL, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Objednávka |
201500107
|
kalibracia teplomera
|
94,00 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Objednávka |
201500105
|
revizia tel. náradia
|
211,00 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.09.2015 |
|
Objednávka |
201500104
|
oprava varnej dosky ŠJ
|
372,84 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.09.2015 |
|
Objednávka |
201500103
|
zákony
|
20,39 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
Poradca podnikatela |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.09.2015 |
|
Objednávka |
201500102
|
material
|
244,00 |
s DPH |
|
20.09.2015 |
|
eVector s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.09.2015 |
|
Objednávka |
201500101
|
toner
|
28,68 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.09.2015 |
|
Objednávka |
201500100
|
uradne overenie váh
|
280,40 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
|
TFA SK |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.09.2015 |
|
Objednávka |
201500096
|
časopis
|
111,74 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
Objednávka |
201500097
|
toner
|
55,88 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
Objednávka |
201500099
|
material PC
|
620,90 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
LK.Trade |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
Objednávka |
201500098
|
oprava krovinorez
|
61,00 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
Uhliar Branislav |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
Objednávka |
201500095
|
UP technika
|
257,04 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
Objednávka |
201500093
|
stravné lístky DOXX
|
1 732.50 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500094
|
revizia bleskozvodov
|
160,00 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
|
Roman Takács - ERdiRT |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500092
|
revizia elektrospotrebičov
|
560,00 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
|
Roman Takács - ERdiRT |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500091
|
kan. potreby
|
398,42 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500090
|
výmena skla a bez. vložka
|
96,00 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
Jozef Mikle RENDOOR |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500089
|
tlač letákov
|
102,60 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
ARDOX SK |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500088
|
poradca
|
59,20 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500087
|
žaluzie
|
249,06 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
|
EURO žalúzie Pavol Bernát |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500086
|
čistiace prostriedky
|
32,15 |
s DPH |
|
27.08.2015 |
|
See Trade, s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
Objednávka |
201500085
|
čistiace prostriedky
|
25,99 |
s DPH |
|
26.08.2015 |
|
TUJVEL, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
26.08.2015 |
|
Objednávka |
201500083
|
toner
|
564,00 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
26.08.2015 |
|
Objednávka |
201500084
|
čisitace prostriedky ŠJ
|
104,74 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
|
See Trade, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
26.08.2015 |
|
Objednávka |
201500082
|
kancel. potreby
|
1 290,01 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
26.08.2015 |
|
Objednávka |
201500081
|
oprava has. prístrojov
|
148,56 |
s DPH |
|
21.08.2015 |
|
HOREX HX, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
26.08.2015 |
|
Objednávka |
201500078
|
kancel. potreby
|
164,03 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
Objednávka |
201500080
|
ŠJ čipový klúč
|
96,00 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
|
Soft-GL |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
Objednávka |
201500079
|
obrusovina
|
214,80 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
|
SZUTEP,s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
Objednávka |
201500077
|
material na lavice
|
731,28 |
s DPH |
|
19.08.2015 |
|
Školex spol. s r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
Objednávka |
201500076
|
laboratórne pomôcky chémia
|
354,94 |
s DPH |
|
18.08.2015 |
|
FISHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
Objednávka |
201500075
|
UP chémia
|
157,44 |
s DPH |
|
17.08.2015 |
|
Mikrochem Trade s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
Objednávka |
201500074
|
AsCAgenda 2016
|
251,00 |
s DPH |
|
13.08.2015 |
|
ASC Apllied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.08.2015 |
|
Objednávka |
201500073
|
maľovanie ŠJ
|
1 797.00 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
|
Túri Ladislav |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
12.08.2015 |
|
Objednávka |
201500072
|
materiál na opravu lavic
|
72,00 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
|
Stolárstvo Kovác |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.08.2015 |
|
Objednávka |
201500071
|
uctovnictvo ROPO
|
75,00 |
s DPH |
|
31.07.2015 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
31.07.2015 |
|
Objednávka |
201500070
|
tabuľa
|
104,00 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
Stolárstvo Kovác |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
16.07.2015 |
|
Objednávka |
201500068
|
klip rámy
|
133,74 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
|
Burco Peter Ing. - diret |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
08.07.2015 |
|
Objednávka |
201500069
|
tlačiva
|
140,68 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
|
ŠEVT , a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
08.07.2015 |
|
Objednávka |
201500067
|
nábytok ŠJ
|
1 075.00 |
s DPH |
|
07.07.2015 |
|
TEMPO KONDELA,s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
07.07.2015 |
|
Objednávka |
201500066
|
čistiace prostriedky
|
111,35 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
|
TUJVEL, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.07.2015 |
|
Objednávka |
201500065
|
čistiace prostriedky RZ
|
298,35 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
See Trade, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
29.06.2015 |
|
Objednávka |
201500064
|
šat. skrinky
|
1 121.00 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
|
eVector s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
24.06.2015 |
|
Objednávka |
201500062
|
kancel. potreby
|
135,94 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
19.06.2015 |
|
Objednávka |
201500063
|
dataprojektor
|
1 137.60 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
|
LK.Trade |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
19.06.2015 |
|
Objednávka |
201500061
|
set škol. lavica
|
1 645.00 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
|
eVector s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
15.06.2015 |
|
Objednávka |
201500060
|
tablety a material PC
|
2 757.65 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
|
LK.Trade |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.06.2015 |
|
Objednávka |
201500059
|
toner RZ
|
80,72 |
s DPH |
|
10.06.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
10.06.2015 |
|
Objednávka |
201500058
|
reg. poplatok
|
99,80 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.06.2015 |
|
Objednávka |
201500057
|
učebnice
|
1 682.76 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.06.2015 |
|
|
201500056
|
|
104,33 |
s DPH |
201500056
|
01.06.2015 |
|
TUJVEL, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500056
|
čistiace prostriedky
|
104,33 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
|
TUJVEL, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.06.2015 |
|
Objednávka |
201500055
|
kancel. potreby
|
43,70 |
s DPH |
|
29.05.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
29.05.2015 |
|
|
201500055
|
|
43,70 |
s DPH |
201500055
|
29.05.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500053
|
stravné listky
|
630,00 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
28.05.2015 |
|
Objednávka |
201500054
|
čistiace prostriedky
|
61,81 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
Hagleitner Hygiene Sllovensko |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
28.05.2015 |
|
|
201500053
|
|
630,00 |
s DPH |
201500053
|
28.05.2015 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500054
|
|
61,81 |
s DPH |
201500054
|
28.05.2015 |
|
Hagleitner Hygiene Sllovensko |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500052
|
|
97,00 |
s DPH |
201500052
|
14.05.2015 |
|
Vojtko Ján-REVOS |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500052
|
material PC
|
97,00 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
|
Vojtko Ján-REVOS |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
14.05.2015 |
|
Objednávka |
201500050
|
bruska
|
445,70 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
|
Uhliar Branislav |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
12.05.2015 |
|
Objednávka |
201500051
|
toner RZ
|
27,58 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
12.05.2015 |
|
|
201500050
|
|
445,70 |
s DPH |
201500050
|
12.05.2015 |
|
Uhliar Branislav |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500051
|
|
27,58 |
s DPH |
201500051
|
12.05.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500049
|
|
107,16 |
s DPH |
201500049
|
05.05.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500049
|
kan. potreby
|
107,16 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
05.05.2015 |
|
|
201500048
|
|
195,68 |
s DPH |
201500048
|
04.05.2015 |
|
ŠEVT , a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500048
|
tlačivá
|
195,68 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
ŠEVT , a.s. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.05.2015 |
|
Objednávka |
201500047
|
tlačivá
|
63,50 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
|
Tlaciaren CICERO, v.o.s |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
28.04.2015 |
|
|
201500047
|
|
63,50 |
s DPH |
201500047
|
28.04.2015 |
|
Tlaciaren CICERO, v.o.s |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500044
|
|
28,35 |
s DPH |
201500044
|
27.04.2015 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500043
|
betonový kôš
|
425,00 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
|
Ferex, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
27.04.2015 |
|
Objednávka |
201500044
|
stravné lístky
|
28,35 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
27.04.2015 |
|
Objednávka |
201500045
|
deratizácia a desinsekcia
|
187,20 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
|
DeArt, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
27.04.2015 |
|
Objednávka |
201500046
|
oprava elek. kotla
|
70,00 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
|
Agg Zsolt - AGG SERVIS |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
27.04.2015 |
|
|
201500045
|
|
187,20 |
s DPH |
201500045
|
27.04.2015 |
|
DeArt, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500046
|
|
70,00 |
s DPH |
201500046
|
27.04.2015 |
|
Agg Zsolt - AGG SERVIS |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500043
|
|
425,00 |
s DPH |
201500043
|
27.04.2015 |
|
Ferex, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500040
|
|
573,05 |
s DPH |
201500040
|
20.04.2015 |
|
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500040
|
koberec golfgreen
|
573,05 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
|
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.04.2015 |
|
|
201500039
|
|
135,42 |
s DPH |
201500039
|
15.04.2015 |
|
TUJVEL, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500038
|
|
73,74 |
s DPH |
201500038
|
15.04.2015 |
|
See Trade, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500039
|
čistiace prostriedky
|
135,42 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
|
TUJVEL, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
15.04.2015 |
|
Objednávka |
201500038
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
73,74 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
|
See Trade, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
15.04.2015 |
|
|
201500042
|
|
37,00 |
s DPH |
201500042
|
14.04.2015 |
|
Agg Zsolt - AGG SERVIS |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500041
|
|
63,80 |
s DPH |
201500041
|
14.04.2015 |
|
IRIS Vydavatelstvo a tlac |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500041
|
materiálno-spotrebné normy
|
63,80 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
|
IRIS Vydavatelstvo a tlac |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
14.04.2015 |
|
Objednávka |
201500042
|
oprava elek. ohrev. pultu ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
|
Agg Zsolt - AGG SERVIS |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
14.04.2015 |
|
Objednávka |
201500037
|
čistiace prostriedky RZ
|
280,08 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
|
HygoLand s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
07.04.2015 |
|
Objednávka |
201500036
|
toner RZ
|
77,64 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
07.04.2015 |
|
|
201500037
|
|
280,08 |
s DPH |
201500037
|
07.04.2015 |
|
HygoLand s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
|
201500036
|
|
77,64 |
s DPH |
201500036
|
07.04.2015 |
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
13.03.2016 |
|
Objednávka |
201500034
|
kanc. potreby
|
409,20 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
|
Office Discont MiRA OFFICE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.04.2015 |
|
Objednávka |
201500035
|
čistiace prostriedky
|
360,00 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
|
See Trade s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.04.2015 |
|
Objednávka |
201500033
|
atram. farba do tlačiarne
|
193,50 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
|
TINTA s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
01.04.2015 |
|
Objednávka |
201500032
|
oprava elek. Kotla ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
27.03.2015 |
|
Agg Zsolt -AGG SERVIS |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
27.03.2015 |
|
Objednávka |
201500031
|
súťaž
|
22,20 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
|
Henžel Jozef ml. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
23.03.2015 |
|
Objednávka |
201500030
|
toner
|
27,58 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
|
MIP s.ro. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
19.03.2015 |
|
Objednávka |
201500029
|
toner
|
219,46 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
|
MIP s.ro. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
18.03.2015 |
|
Objednávka |
201500023
|
material PC
|
45,60 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
|
LK Trade |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
09.03.2015 |
|
Objednávka |
201500028
|
HN
|
348,60 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
|
MIRA OFFICE s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
09.03.2015 |
|
Objednávka |
201500026
|
kan. Potreby
|
187,74 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
|
MIRA OFFICE s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
04.03.2015 |
|
Objednávka |
201500022
|
športové potreby
|
1 063.50 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
|
Sportisimo SK |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
04.03.2015 |
|
Objednávka |
201500024
|
oprava výťahov
|
113,40 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
NOVA SERVIS - Voros |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
03.03.2015 |
|
Objednávka |
201500025
|
oprava výťahov
|
71,76 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
NOVA SERVIS - Voros |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
03.03.2015 |
|
Objednávka |
201500021
|
kan. Potreby
|
478,01 |
s DPH |
|
27.02.2015 |
|
MIRA OFFICE s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
27.02.2015 |
|
Objednávka |
201500020
|
toner
|
54,79 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
MIP s.ro. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
26.02.2015 |
|
Objednávka |
201500027
|
tlačivá
|
85,42 |
s DPH |
|
25.02.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
25.02.2015 |
|
Objednávka |
201500019
|
rebriky
|
541,80 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
|
MIRA OFFICE s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
24.02.2015 |
|
Objednávka |
201500018
|
súťaž basketbal
|
114,38 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
|
Henžel Jozef ml. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
17.02.2015 |
|
Objednávka |
201500017
|
material Ist.
|
292,32 |
s DPH |
|
14.02.2015 |
|
ARDOX SK |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
14.02.2015 |
|
Objednávka |
201500016
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
|
ASC Apllied Software Consultants s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
11.02.2015 |
|
Objednávka |
201500015
|
stravné lístky DOXX
|
157,50 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
Doxx s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
04.02.2015 |
|
Objednávka |
201500014
|
čistiaca sada PC
|
31,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
04.02.2015 |
|
Objednávka |
201500013
|
ceny súťaž
|
42,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
Jozef Ištók |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
04.02.2015 |
|
Objednávka |
201500012
|
mapy
|
60,00 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
|
Richard Hiadlovský SLOVIA |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
03.02.2015 |
|
Objednávka |
201500011
|
oprava pračky ŠJ
|
87,00 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
|
Agg Zsolt -AGG SERVIS |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
02.02.2015 |
|
Objednávka |
201500007
|
časopis Škola
|
23,00 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
JurisDAT - M.Medlen |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
19.01.2015 |
|
Objednávka |
201500008
|
slávik 2015
|
5,00 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
Ares s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
19.01.2015 |
|
Objednávka |
201500009
|
pera
|
52,20 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
ARDOX SK |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
19.01.2015 |
|
Objednávka |
201500010
|
inzercia
|
54,00 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
Petit Press a.s |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
19.01.2015 |
|
Objednávka |
201500005
|
mzdárske zákony
|
9,90 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
|
Porada s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
13.01.2015 |
|
Objednávka |
201500006
|
kancel. Potreby
|
706,16 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
|
MIRA OFFICE s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
13.01.2015 |
|
Objednávka |
201500004
|
materiál AJ
|
43,36 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
MIRA OFFICE s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
12.01.2015 |
|
Objednávka |
201500003
|
súťaž AJ
|
36,19 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
Henžel Jozef ml. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
12.01.2015 |
|
Objednávka |
201500002
|
oprava ŠJ
|
591,60 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
GB Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
07.01.2015 |
|
Objednávka |
201500001
|
predplatné časopisu
|
49,50 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
Ajfa - Avis s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
02.01.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
objednávky ŠJ 5-6/2014
|
|
s DPH |
|
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
objednávky ŠJ 3-5/2014
|
|
s DPH |
|
26.05.2014 |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
objednávky ŠJ 1-3/2014
|
|
s DPH |
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
ŠJ objednávky Potraviny 11-12/2013
|
|
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
ŠJ objednávky 7-10/2013
|
|
s DPH |
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
1-5/2013
|
ŠJ Potraviny 1-5/2013
|
|
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
Objednávka |
1/2013
|
objednávky za 1/2013
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
7205966417
|
telefon
|
43,93 |
s DPH |
|
09.06.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
582121404
|
Teplo
|
2 842,12 |
s DPH |
|
09.06.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
8250032590
|
Voda
|
1 188,89 |
s DPH |
|
09.06.2012 |
|
ZVS a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1223100039
|
materiál
|
68,00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
4201200226
|
kancelárske potreby
|
545,78 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
53/2012
|
čistiace prostriedky
|
15,90 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
See Trade s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
21200576
|
Čistiace prostriedky
|
33,60 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
RM Gastro_JAZ s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120289
|
čistiaci prostriedok
|
15,90 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
See Trade s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1200273
|
Čistiace prostriedky
|
208,36 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1202270
|
refundacia
|
1 383,57 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
54/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
RM Gastro_JAZ s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
3313100010
|
Philips AZ3856/12
|
197,80 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
Nay Elektrodom |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
52/2012
|
magnetofon
|
197,80 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
Nay Elektrodom |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120363
|
material PC
|
31,38 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
|
Comix s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
84012228
|
casopisy
|
28,40 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
20120068
|
revizia vyťahu
|
152,40 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
NOVA SERVIS |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
51/2012
|
material PC
|
31,38 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
Comix s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120236
|
čistiace prostr.
|
139,10 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
See Trade s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
49/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
139,10 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
See Trade s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
50/2012
|
čistiace prostriedky
|
21,72 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
See Trade s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
848
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
NUCŽV |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120237
|
Čistiace prostriedky
|
21,72 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
See Trade s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7120820541
|
Elektrická energia
|
1 090,75 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
582121115
|
teplo
|
2 895,46 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
48/2012
|
tabule- nástenky
|
535,32 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Ardox SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012118
|
nastenky
|
535,32 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Ardox SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
738078005
|
telefon
|
72,40 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
8250029925
|
voda
|
823,15 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
ZVS a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012038
|
elektroinstalacia knizn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
08.05.2012 |
|
ELIM Levice s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
212012
|
ŠJ oprava elektro spot.
|
149,00 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
Elektroservis-Kozár |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7204730727
|
telefon
|
41,94 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
321858
|
rebrik
|
278,64 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
AJ Produkty |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
4201200186
|
kan. potreby
|
159,86 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120100182
|
program
|
203,15 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
Remek s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
47/2012
|
elektroinštalcia
|
1 433.00 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
ELIM Levice s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
45/2012
|
kancelárske potreby
|
159,86 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
20120035
|
tekuté kriedy
|
18,90 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
MULTIP SK s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
42/2012
|
materiál
|
18,90 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
Comix s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
43/2012
|
Čistiace prostriedky
|
67,19 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
JAKOBAL s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120311
|
držiak na projektor
|
18,90 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
Comix s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
201200260
|
čistiace prostriedky
|
67,19 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
JAKOBAL s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1952012
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
|
B.c. Roman Zomborský |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012016
|
KSU suťaž
|
72,00 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
Ing. Rudolf Vanka |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120081
|
deratizácia
|
22,80 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
DeArt s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
252012
|
KSU sutaž
|
2 481,40 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
Ján Kurucz |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
41/2012
|
deratizácia
|
22,80 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
DeArt s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
420120656
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
VEMA s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
40/2012
|
tabule s plnof. samolep.
|
158,93 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
Ardox SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012095
|
znak SR
|
158,93 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
Ardox SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2912012
|
PO
|
45,00 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
P.O.TECH - Zomborský |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
211200195
|
KŠU súťaž
|
360,00 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
201202
|
KSU súťaž
|
530,00 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
Jozef Bendžala BENTOUR |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
46/2012
|
rebrik
|
278,64 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
AJ Produkty |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7203548475
|
telefon
|
42,34 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
152012
|
čisiace prostriedky
|
40,00 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
|
Kyselová Helena- HELA |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7140606143
|
Elektrická energia
|
1 363,97 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
2012
|
KSU
|
530,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Jozef Bendžala BENTOUR |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
24/2012
|
KSU
|
2 481,40 |
s DPH |
24/2012
|
16.04.2012 |
|
Ján Kurucz |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
22/2012
|
KSU
|
200,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Vladimír Frič - autodoprava |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
25/2012
|
KSU
|
263,10 |
s DPH |
25/2012
|
16.04.2012 |
|
Branislav Kondrčík |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
23/2012
|
KSU
|
360,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7
|
KŠU súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Vladimír Frič - autodoprava |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012079
|
KŠU súťaž
|
263,10 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Branislav Kondrčík |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
21/2012
|
KSU
|
72,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Ing. Rudolf Vanka |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
582120836
|
Teplo
|
4 456,19 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
20120808
|
prac.zosity
|
269,61 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
AITEC s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
325000947
|
voda
|
644,61 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
ZVS a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
4201200146
|
kancelar. potreby
|
621,14 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
5737083649
|
telefon
|
74,64 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
58211303
|
dobropis
|
-21,92 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
39/2012
|
kancelárske potreby
|
621,14 |
s DPH |
39/2012
|
04.04.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
44/2012
|
tekute kriedy
|
18,90 |
s DPH |
44/2012
|
04.04.2012 |
|
MULTIP SK s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
18/2012
|
čistiace prostriedky
|
208,36 |
s DPH |
18/2012
|
03.04.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2122202057
|
čip. klúče
|
100,20 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1200154
|
čistiace prostriedky
|
97,58 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
42012
|
materiál
|
612,21 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Karol Kasáš ml. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
58211271
|
dobropis
|
-4 310,39 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
17/2012
|
čistiace prostriedky
|
40,00 |
s DPH |
17/2012
|
27.03.2012 |
|
Kyselová Helena- HELA |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120100014
|
KŠU súťaž
|
140,00 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
Genei- Marián Krajčo |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
20120714
|
občerstvenie
|
106,00 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
Jozef Henžel ml. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
19/2012
|
KŠU súťaž
|
106,00 |
s DPH |
19/2012
|
20.03.2012 |
|
Jozef Henžel ml. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
3229001112
|
verej. správa
|
71,00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
SEP-I s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
14/2012
|
doprava súťaž KŠU
|
140,00 |
s DPH |
14/2012
|
19.03.2012 |
|
Genei- Marián Krajčo |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1223100018
|
nábytok
|
324,00 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1223100019
|
nábytok
|
174,00 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
201203018
|
HN škol.potreby
|
431,60 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7230390574
|
Elektrická energia
|
1 599,24 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
3029008351
|
strav. lístky
|
114,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
DOXX-stravné lístky s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
20120127
|
elek.rozvody PC
|
2 759,84 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
|
MIVASOFT s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
15/2012
|
školské potreby HN
|
431,60 |
s DPH |
15/2012
|
13.03.2012 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7202304447
|
telefon
|
41,80 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
325000497
|
voda
|
556,76 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
ZVS a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
16/2012
|
|
612,21 |
s DPH |
16/2012
|
09.03.2012 |
|
Karol Kasáš ml. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
35/2012
|
elektické rozvody PC
|
2 759,84 |
s DPH |
35/2012
|
08.03.2012 |
|
MIVASOFT s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
582120551
|
Teplo
|
6 810,88 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1200091
|
Čistiace prostriedky
|
112,52 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
6736089997
|
telefon
|
71,89 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
38/2012
|
materiál
|
174,00 |
s DPH |
38/2012
|
07.03.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
36/2012
|
stravné lístky
|
114,00 |
s DPH |
36/2012
|
06.03.2012 |
|
DOXX-stravné lístky s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
4201200082
|
kancelárske potreby
|
573,10 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
34/2012
|
kancelárske potreby
|
573,10 |
s DPH |
34/2012
|
02.03.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
33/2012
|
chladnička
|
159,00 |
s DPH |
33/2012
|
29.02.2012 |
|
Nay Elektrodom |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
3312600010
|
chladnička
|
159,00 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
Nay Elektrodom |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
3222012
|
suvstaznosti uct.
|
24,00 |
s DPH |
|
27.02.2012 |
|
RVC NITRA |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
21205064
|
vych. program
|
37,75 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
4212
|
športove potreby
|
889,00 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
JIMID |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7240347783
|
Elektrická energia
|
1 739,90 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
X.12
|
športové potreby
|
|
s DPH |
X.12
|
24.02.2012 |
|
ABC shop s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
652012
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
18.02.2012 |
|
B.c. Roman Zomborský |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
13/2012
|
Čistiace prostriedky
|
97,58 |
s DPH |
13/2012
|
17.02.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
IX.12
|
Čistiace prostriedky
|
112,52 |
s DPH |
IX.12
|
17.02.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
37/2012
|
materiál
|
324,00 |
s DPH |
37/2012
|
17.02.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2122201544
|
tlačiva
|
13,00 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
7201112754
|
telefon
|
47,88 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
20120024
|
revizia výťah
|
215,64 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
NOVA SERVIS |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
212012
|
grant Orange
|
485,02 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
BALAZS- školské pomôcky s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
116630
|
časopis
|
4,00 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
Ares s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012033
|
materiál
|
83,04 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Ardox SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
XII.12
|
KŠU súťaž
|
39,97 |
s DPH |
XII.12
|
10.02.2012 |
|
Jozef Henžel ml. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
XI.12
|
KŠU súťaž
|
35,00 |
s DPH |
XI.12
|
10.02.2012 |
|
Branislav Kondrčík |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012021001
|
nadacia orange-mater.
|
181,30 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Legal Soft s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
VIII.12
|
doprava súťaž KŠU
|
|
s DPH |
VIII.12
|
10.02.2012 |
|
LaliTrans s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012017
|
materiál KSU
|
35,00 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Branislav Kondrčík |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
20120353
|
KŠU súťaž
|
39,97 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Jozef Henžel ml. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
325000199
|
Voda
|
515,89 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
ZVS a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
582120267
|
Teplo
|
6 445,76 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
27/2012
|
Ndácia Orange
|
485,02 |
s DPH |
27/2012
|
09.02.2012 |
|
BALAZS- školské pomôcky s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
9120000604
|
program
|
195,00 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1223100006
|
kan. nábytok
|
860,68 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
4735093209
|
telefón
|
72,12 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
T com |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
26/2012
|
Nadacia Orange
|
181,30 |
s DPH |
26/2012
|
07.02.2012 |
|
Legal Soft s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
4201200037
|
kancelárske potreby
|
52,31 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
4201200036
|
kancelárske potreby
|
412,78 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
30/2012
|
kancelárske potreby
|
412,78 |
s DPH |
30/2012
|
01.02.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012009
|
služba
|
132,00 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
Ardox SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
31/2012
|
kancelárske potreby
|
52,31 |
s DPH |
31/2012
|
01.02.2012 |
|
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
32/2012
|
materiál
|
860,68 |
s DPH |
32/2012
|
27.01.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
21200425
|
vých. program
|
39,67 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
142012
|
Materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
VI.12
|
väzba
|
21,60 |
s DPH |
VI.12
|
26.01.2012 |
|
Ján Mišík-JIM PRINT |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
28/2012
|
testy zo SJ
|
100,00 |
s DPH |
28/2012
|
26.01.2012 |
|
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
201214
|
viazanie ŠVP
|
21,60 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Ján Mišík-JIM PRINT |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1236900036
|
inzercia
|
36,72 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
PETIT PRESS a.s |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120007
|
inzercia
|
80,00 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
VITUR s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120035
|
Materiál
|
59,20 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Comix s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
20120123
|
KSU suťaž
|
43,97 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
|
Jozef Henžel ml. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
201200035
|
čistiace prostriedky
|
61,54 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
|
JAKOBAL s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
29/2012
|
nažehlovačky
|
132,00 |
s DPH |
29/2012
|
18.01.2012 |
|
Ardox SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
V.12
|
toner
|
59,20 |
s DPH |
V.12
|
18.01.2012 |
|
Comix s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
II.12
|
Čistiace prostriedky
|
61,54 |
s DPH |
II.12
|
17.01.2012 |
|
JAKOBAL s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
2012010021
|
kancel. potreby
|
38,09 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
1236900017
|
inzercia
|
36,72 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
|
PETIT PRESS a.s |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
III.12
|
KSU
|
43,97 |
s DPH |
III.12
|
13.01.2012 |
|
Jozef Henžel ml. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
IV.12
|
inzercia
|
80,00 |
s DPH |
IV.12
|
13.01.2012 |
|
VITUR s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
VII.12
|
kancelárske potreby KSU
|
38,09 |
s DPH |
VII.12
|
13.01.2012 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
I.12
|
inzercia
|
73,44 |
s DPH |
I.12
|
13.01.2012 |
|
PETIT PRESS a.s |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
122012
|
PO
|
45,00 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
P.O.TECH - Zomborský |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
222012
|
členské RVC
|
116,00 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
|
RVC NITRA |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
|
FA77
|
|
s DPH |
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA78
|
|
s DPH |
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA74
|
|
s DPH |
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA75
|
|
s DPH |
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA76
|
|
s DPH |
|
16.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA73
|
|
s DPH |
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA61
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA66
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA60
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA62
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA63
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA64
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA65
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA72
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA67
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA69
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA70
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA71
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA68
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA53
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA47
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA48
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA49
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA50
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA51
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA52
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA54
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA55
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA56
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA57
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA58
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA59
|
|
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA40
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA34
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA35
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA36
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA37
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA38
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA39
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA33
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA41
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA43
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA44
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA45
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA46
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA42
|
|
s DPH |
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA30
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA28
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA29
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA32
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA31
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA22
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA17
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA18
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA19
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA16
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA21
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA20
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA23
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA25
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA26
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA27
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA24
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA05
|
|
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA04
|
|
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA03
|
|
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA06
|
|
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA07
|
|
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA02
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA01
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA15
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA14
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA13
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA12
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA11
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA10
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA9
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA8
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA7
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA4
|
|
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA5
|
|
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa3
|
|
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA6
|
|
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA1
|
|
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa3
|
|
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
26.06.2012 |